Servicios

Nuestro proposito principal de una auditoría financiera, es proporcionar una opinión independiente y objetiva sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la entidad auditada. Esto es importante para los inversores, acreedores, accionistas y otras partes interesadas que confían en la información financiera para tomar decisiones informadas.


El proceso de una auditoría financiera generalmente implica los siguientes pasos:

AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTION

La auditoría de gestión también denominada auditoría operativa y administrativa, consiste en el examen de los procesos administrativos, financieros y operativos con la finalidad de evaluar y determinar el adecuado uso y disposición de los recursos económicos de una entidad, determinando si la gestión se ha considerado con economicidad y eficiencia dentro de un marco empresarial y legal.

Evaluar los aspectos relacionados con el logro de las metas y objetivos previstos a una fecha determinada por las entidades y empresas del sector Público y Privado, con la finalidad de establecer, entre otros aspectos, si las actividades principales se han desarrollado con transparencia, eficiencia, eficacia y con economía en la utilización de los recursos financieros presupuestados, materiales y humanos de la organización.


AUDITORIA TRIBUTARIA

OBJETIVO

Informar sobre la situación de los aspectos tributarios en base a los estados financieros de la empresa, en tal sentido el enfoque de los exámenes se orienta a descubrir errores importantes, contingencias tributarias y determinar la correcta aplicación de las normas impositivas y el cumplimiento oportuno del pago de los impuestos.

ALCANCE

  • Revisión de declaraciones juradas de impuestos.
  • Evaluación de Riesgo y Costo de oportunidad en asuntos tributarios.
  • Evaluación de la situación tributaria de la Empresa, manteniendo un criterio de economía.
  • Recomendaciones de Estrategias Tributarias.

AUDITORIA INTERNA

Ofrecemos la reducción y/o eliminación de costos fijos empresariales, en base a la ejecución de las actividades de Auditoría Interna, así como el asesoramiento a la alta dirección de las Empresas, en asuntos relacionados con los aspectos siguientes:

  • Ausencia de EFICIENCIA en los procedimientos operativos.
  • Ausencia de EFICACIA de los controles internos.
  • Captar MAYORES AHORROS monetarios en los procesos operacionales.
  • Los beneficios que se obtienen del Outsourcing de Auditoría Interna son los siguientes:
  • El servicio de Outsourcing de Auditoría Interna puede ser asumido integral o parcialmente.
  • Los Directores, Gerentes o Funcionarios deciden las actividades o procesos que desean que sean examinadas.
  • El tiempo de ejecución en un Outsourcing de Auditoría Interna parcial, es decidido conjuntamente con la Gerencia previamente a su inicio.
  • El trabajo de campo es realizado por Auditores especializados que no mantienen vínculo laboral con el personal auditado; eliminando así la posibilidad de fraudes y colusiones.
  • Nuestra labor se realiza en base a una evaluación de los riesgos de controles internos y/o externos implícitos en los principales procesos operacionales de las Empresas, tales como:
  1. Ventas, Almacenes, Clientes y Cobranzas
  2. Compras, Almacenes, Proveedores y Pagos
  3. Tesorería
  4. Gastos de Personal y Administrativos
  5. Control de Activos Fijos
  6. Honorarios competitivos de acuerdo al tiempo que se insuma en cada trabajo asignado.

AUDITORIA ESPECIALES

¿Aún necesitas ayuda? Comuníquese con nosotros:

+507 6213-3780

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